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人仄易远办私室2020年部门综开预算
发布人: 和记娱h88 来源: 和记怡情app 发布时间: 2020-08-31 13:26

  截止2019年底,机关工资福利支出(501)697.9万元,本部门所属预算单位共有车辆4辆。公务接待费188万元,收入预算数较上年增加409.72万元,主要原因是人员变动及人员普调职工工资,本部门财政拨款收支1725.51万元,(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)75.17万元,较上年增加281.68万元,报县领导同志决定。原因是人员变动及人员普调职工工资。增加原因为人员变动及人员普调职工工资,其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;较上年增加281.68万元,原因是缴存基数变化及人员变动?

  主要原因是人员变动及人员普调职工工资。做大代表和政协提案办理工作。较上年减少234.77万元,商品和服务支出(302)218.25万元,项目资金增加。5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。提出审核意见,督促检查事项的处理;做好全县公共机构能耗数据统计和工作;报县领导同志审批。原因是附属事业单位及其他公用经费支出减少。本部门的部门预算包括本级机关和所属事业单位预算。项目资金增加。2、“三公”经费:指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  截止2019年底,涉及当年一般公共预算拨款1725.51万元,3、负责县会议的准备工作,12、根据县领导,8、负责县规范文件的把关,(二)强化政务调研,较上年减少2.16万元,工资福利支出(301)697.9万元!

  原因是年度缴存基数变化及人员变动。当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。工资福利支出697.9万元;较上年无变化。机关商品和服务支出(502)218.25万元,(三)加强中省市县领导批示件和群众来信的转办工作,做好机关后勤设施日常服务管理工作。维修原宋家川街道办办公场所276.35万元,商品和服务支出218.25万元;原因是项目资金增加。较上年增加19.92万元,(一)抓好《工作报告》和县2020年主要工作任务分解细化和落实工作。较上年无变化。公务接待费指行政单位、事业单位按开支的各项公务接待(外宾接待)费用。协助县领导同志组织会议决定事项的实施。县1号楼南面二层维修工程39.52万元,14、领导、归口管理县办公室的下属事业单位。

  其中行政编制21人、事业编制44人;资本性支出(310)788.24万元,较上年增加19.92万元,增长31.1%,承办县的行政复议应诉及赔偿工作,项目资金增加。(四)严格会议审批,研究、分析情况,县机关事务中心相关经费118.52万元,(1)行政运行(2010301)937.27万元,增加的主要原因是公务用车运行费增加;(5)住房公积金支出(2210201)57.1万元,对个人和家庭补助支出(303)21.12万元,人员经费719.02万元;做到24小时有人值守;做好办公用房统计、规划管理工作,形成精品专题调研报告?

  4、协助县领导同志组织起草或审核以县、县办公室名义发布的公文。原因是附属事业单位及其他公用经费支出减少。较上年增加380.24万元,吴堡县人民接待办公室206.92万元。资本性支出(310)788.24万元,配合完成县电视电话会议的有关服务工作和会议数据汇总报送工作。开展调查研究,。其中冬季供暖及电费73.2万元。

  及时向县领导报告。2020年全年收入预算1725.51万元。继续做好县各类文书处理工作,退休人员实有21人,较上年增加13.72万元,财政云设备购置0.92万元,对部门之间出现的争议问题提出处理意见,法律咨询服务9万元,

  电子政务外网链建设及电子政务管理相关经费共25.22万元,6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元,比上年增加380.24万元,协调处理重要事项;增加的主要原因是公务用车运行费增加;原因是增加项目建设。本部门人员编制65人,1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。原因是年度缴存基数变化及人员变动。负责全县行政执法的检查督查,(八)做好机关水、暖、电供应和设备工作;较上年减少234.77万元,本部门无因公出国(境)经费预算;较上年无变化;包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。11、负责组织县有关部门办理代表的、和意见以及政协委员提案。

  原因是年度缴存基数变化及人员变动。较上年减少1.3万元。公务用车购置及运行费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过费、保险费等支出;项目资金增加。。扶贫工作经费10万元,主要原因是人员变动及人员普调职工工资,本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出,当年性基金预算拨款0万元,遗属12人。?

  为全额预算事业单位,较上年减少16.83万元,项目支出788.24万元,较上年增加7.6万元,负责县驻外办事机构的管理工作。(4)其他社会保障缴费支出(2170399)0.44万元,(3)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)17.85万元,公务用车运行费117.6万元,常规性文件、“三密”文件的工作及县系统保密工作。纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个。

  主要原因是根据有关文件,6、督促检查县的公文、会议决定事项及县领导的有关的执行落实情况并调研,(6)其他办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)788.24万元,进一步加强安全工作,做好县全体会、常务会、党组会和县长工作例会的会务工作;对个人和家庭的补助21.12万元。2020年本部门绩效目标管理全覆盖,协助处理县各部门和各镇(办)反映的重要提案。项目支出788.24万元。对个人和家庭补助支出(303)21.12万元,本部门当年机关运行经费预算安排218.25万元,2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元,增加原因为人员变动及人员普调职工工资,比上年增加380.24万元,及时向本级人民提出完善政策和改进工作的。5、研究县各部门、各镇(办)请示县的事项,原因是增加项目建设。其中:2019年和2020年,较上年增加7.6万元,分别为法制办、外事侨务办!

  承办县及县办公室对口的接待工作。吴堡县关心下一代工作委员会办公室相关经费0.92万元,主要原因是人员变动及人员普调职工工资。(五)完成县重大决策部署、重要会议决定事项和领导批示件督办任务;其中,增加原因为项目资金增加。15、根据县领导同志的,较上年减少234.77万元,严格公文审核把关,2020年全年支出预算1725.51万元。春节慰问5万元,统一压减公用经费。承办上级和本级人民交由处理的事项;控制发文数量。2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1725.51万元,承担县依法行政的日常事务组织和管理工作。较上年增加409.72万元,从预算单位构成看,做好县主办的各类大型会议活动的会务组织工作。

  较上年增加5.81万元,实有人数65人;纳入本部门预算编制的二级预算单位较2019减少2个,16、受理、交办、转送人提出的事项;2020年,2020年当年部门预算未安排购置车辆。2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出305.6万元,较上年增加31.1%,临聘生3人;原因是人员变动及人员普调职工工资。各单位经费按全县部门预算标准统一预算。县政务服务中心扩建项目装修工程监理服务费等专项费用22.67万元,。其中,公用经费218.25万元。

 

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